- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好
红冲18和19的发票
借:管理费用 5
借方负数:管理费用 5
【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
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