老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

预付的房租分录当月做管理费用,剩下需要分摊的做预付账款还是其他应付款
答: 剩下的作为预付账款就可以了
老师 老板垫付款支付的费用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 现金 贷 其他应付款 再做到票的分录 借 管理费用等 贷 现金 2.不是老板垫付的费用未到票的 借 预付账款 贷 银行 不是老板垫付的费用 到票后 借 管理/销售等 贷 预收
答: 还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月老板付给广告公司一笔款,我做了,,借预付账款 贷其他应付款,,这个月要把这笔款转做管理费用,该怎么附单据,,内账,都没有单据
答: 你好,对方没有给提供广告费发票吗?
老师,问一下,公司老板自己先垫款加油充值了23000块钱,并且开具了发票。现在让公司报销,是借:预付账款—中石化贷:其他应付款 借:管理费用—加油费 贷:预付账款—中石化 这样对吗?
房租是三个月6000法人一起付的,我是应该分摊在每个月里面么?借:预付账款:6000,贷:其他应付款—法人6000,然后这个月分摊:借:管理费用—开办费2000,贷:预付账款2000,公司还在筹建期。
我们截止3月房租预付账款已冲销完了,由于疫情4月开始房租欠着没付,我做内账的,那4月账务我要计提房租吧,借管理费用房租 贷其他应付款房租吗









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花儿朵朵朵开 追问
2019-06-18 10:37
文文老师 解答
2019-06-18 10:43