房租是三个月6000法人一起付的,我是应该分摊在每个月里面么?借:预付账款:6000,贷:其他应付款—法人6000,然后这个月分摊:借:管理费用—开办费2000,贷:预付账款2000,公司还在筹建期。

花儿朵朵朵开
于2019-06-18 10:35 发布 851次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-18 10:36
对的,应该分摊在每个月里面
相关问题讨论
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好
红冲18和19的发票
借:管理费用 5
借方负数:管理费用 5
【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
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花儿朵朵朵开 追问
2019-06-18 10:37
文文老师 解答
2019-06-18 10:43