送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-18 10:36

对的,应该分摊在每个月里面

花儿朵朵朵开 追问

2019-06-18 10:37

分录这样写可以吗?然后发票我是放在第一笔凭证后面吗?那后面分摊的月份就没有发票了

文文老师 解答

2019-06-18 10:43

分录这样写可以,发票放在第一笔凭证后面即可

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相关问题讨论
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好 红冲18和19的发票 借:管理费用 5 借方负数:管理费用 5 【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
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