送心意

萱萱老师

职称中级会计师

2021-04-20 11:57

你好,计入预付账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
您好 红冲18和19的发票 借:管理费用 5 借方负数:管理费用 5 【如有进项税,进项税部分也需要调整】
2020-01-11 09:03:19
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
对的,应该分摊在每个月里面
2019-06-18 10:36:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...