你好,普票的进项税额度不够,怎么调整,听说是要认证 问
同学你好, 你的普通发票是 供应商提供的吧, 普通发票不能抵扣的, 要专票才可以抵扣,抵扣时,要到 电子税局 进行认证勾选 答
汇算清缴的工资薪金支出包括个人承担的社保费用 问
您好,不包括,这个只是公司的部分 答
一般纳税人商贸企业,因出售了 二手车 申报了 无票 问
同学,你好 就写出售二手车 ,增值税申报了,企业所得税不在收入里面体现 答
老师好,个休工商户核定征收卖蔬菜,只有消项票,没有 问
同学,你好 没有风险 答
尾款的百分之5客户不付款了,和客户签订了和解协议 问
您好,红冲这个5%的发票就可以 答


之前做的待认证发票,上个月认证了,是不是要做一笔,借:应交税费-应交增值税(进项),贷:待认证发票?凭证下面需要黏附啥做账票据吗?
答: 你好,是的,可以不黏贴附件的
老师,请问收到负数发票怎么做分录呀?之前蓝字发票做的分录是 借:劳务成本 借:应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 (这个票现在已经认证抵扣了,抵扣时做了分录 借:应该税费-应该增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税)
答: 你好; 你描述下你们业务 ;我好判断。 你之前 进项税抵扣了。 你转出了没有; 开红字信息表出去了吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我4月份有一笔无票收入销项税是0.16元,我之前有待认证进项税20.94元,这个我需要做:先将待认证进项税内部转到进项税:借:应交税费——应交增值税(进项)20.94 贷:应交税费——待认证进项税 20.94;结转本月增值税:借:应交税费——应交增值税0.16 应交税费——转出多交增值税20.78 贷:应交税费——应叫增值税(进项)20.94这样吗?
答: 你好,可以的,可以这么做的。





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