老师,您好,上月暂估结转成本,比本月实际收到发票金额多,怎么账务处理呀
star 时光
于2019-01-25 14:03 发布 1129次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,先红冲上个月的暂估成本,根据收到发票做账,在结转成本
2019-01-25 14:04:19

借库存商品等如果不是工商企业不是这个科目,贷以前年度损益调整
2019-01-25 14:00:55

同学你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-05-29 14:39:08

你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的
2017-07-18 12:48:22

冲减之前的暂估,然后按发票金额入账
2019-05-05 10:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息