上月做的暂估入库 然后销售结转成本 库存金额都是零 本月红冲上月暂估 按实际单价金额入库 期末零库存 借方出现余额900元 怎么办 我仔细看了一下 是实际收到发票金额比暂估金额大了900百 这个我要怎么处理

小嘎
于2018-08-11 01:50 发布 1619次浏览
- 送心意
黄老师-阿顶
职称: ,中级会计师,税务师
2018-08-11 06:06
出库的金额小了,增加出库的金额即可
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出库的金额小了,增加出库的金额即可
2018-08-11 06:06:38
转入主营业务成本即可的了
2018-08-12 06:36:10
现在发票入库的
借库存商品,进项,贷应付账款
借应付贷库存商品
然后红冲成本做发票的结转成本
2019-10-14 17:15:29
您好,可以冲差额就可以了。
2017-02-13 09:36:40
你好,取得发票先冲销上个月暂估入库分录,然后根据发票信息做购进分录就是了
之前的成本有差异做相应调整
2018-06-30 16:19:16
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