老师:上月暂估成本多了,当月已结转成本,现怎样账务处理?
云
于2019-06-20 16:09 发布 2027次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-06-20 16:09
你好!你冲减暂估的,然后一样的结转就好了
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你好!你冲减暂估的,然后一样的结转就好了
2019-06-20 16:09:51

你好,成本上月已经结转,上月结转的成本金额有错误吗?
2020-07-30 14:14:53

借应付账款贷库存商品红冲暂估,然后再做发票的借库存商品
应交税费,应交增值税进项
贷应付账款。
2022-04-02 08:58:29

同学你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-05-29 14:39:08

红冲暂估,重新入账,一正一负不影响。
2020-05-27 16:37:37
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