老师您好,之前采购没有收到发票的时候是暂估入库结转成本,这个月收到发票怎么处理呢?之前是16%的暂估结转了成本,现在是实际上是13%的发票

xue xue
于2019-05-05 10:44 发布 716次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-05 10:45
冲减之前的暂估,然后按发票金额入账
相关问题讨论
你好,你这个收入的发票是实现的什么货物销售的收入呢?
需要知道销售什么,才知道对应的成本该如何结转的
2020-01-10 17:54:40
先反向做,然后用以前年度损益代替损益类科目
2019-06-09 11:33:32
你好!你暂估入库的时候如何做的分录?就做相反的分录冲减,然后做正确的就好了
2019-05-21 16:15:24
可以写成平均价,你是使用的加权平均价计算成本
2017-07-03 20:54:50
你好,冲销原来暂估入账的凭证,然后根据发票金额重新入账就可以了。结转成本分录可以直接红冲重做,也可以差额调整结转成本
2019-04-29 18:31:33
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