暂估开票是4个月前,现在差额调成本,调的成本是调这个月的吗?如果实际收到的发票金额比暂估的金额少要怎么处理呢?以前结转的成本和实际收到发票成本不一样

唯
于2017-07-18 12:47 发布 2347次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-18 12:48
你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的
相关问题讨论
你好,先计入库存商品核算,有销售取得收入才结转相应成本的
2018-07-02 10:13:50
你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的
2017-07-18 12:48:22
借应付账款贷库存商品,
借库存商品借主营业务成本负数。
2021-05-23 11:03:20
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
2020-03-20 11:32:14
第一问,属于少结转成本200元,应该补结转成本200元
第二问,属于多结转成本100元,应该冲回多结转成本100元
2017-07-18 13:10:32
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