送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-18 12:48

你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的

追问

2017-07-18 13:09

老师,(1)3月份暂估入库不含税是3500元发票开出去了,已经按3500结存成本,7月份收到发票不含税是3700元,冲红后差额200元怎么处理? 
               (2)如果暂估入库价是不含税800元,当月已经结转成本,过了几个月收到的发票金额不含税是700元,差额100元又怎么处理?谢谢!

邹老师 解答

2017-07-18 13:11

1,冲回3500,然后按3700做入库分录 
2,冲回800,按700入账

追问

2017-07-18 13:17

1,商品明细账上冲回3500,按3700入库,3月份已经按3500结转成本,所以多出200元,怎么处理? 
2,商品明细账上冲回800,按700入库,3月份已经按800结转成本,所以少200元,怎么处理?

邹老师 解答

2017-07-18 13:18

1,在库存商品体现了 
2,少的会体现负数余额

追问

2017-07-18 13:20

1,商品只有1件,已经出库,现在没有数量只有200元挂账上,怎么处理这200元? 
2,商品只有1件,已经出库,现在没有数量只有负数100元挂账上,怎么处理这负数100元?

邹老师 解答

2017-07-18 13:27

1,补结转相应成本 
2,冲销结转货物的成本

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相关问题讨论
你好,先计入库存商品核算,有销售取得收入才结转相应成本的
2018-07-02 10:13:50
你好,冲销暂估,然后根据发票入账,之前结转的成本是不做调整的
2017-07-18 12:48:22
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
2021-05-23 11:03:20
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 之前结转的成本有差异,就做成本结转的调整分录
2020-03-20 11:32:14
第一问,属于少结转成本200元,应该补结转成本200元 第二问,属于多结转成本100元,应该冲回多结转成本100元
2017-07-18 13:10:32
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