老师固定资产不是次月才开始提折旧吗 问
同学你好!对的,固定资产,就是当月入账,次月计提折旧 答
员工去年工资20000一直未发放且员工已离职,今年3 问
这个可以和员工协商好就可以 答
老师异地办公交税有税务风险,会计责任大吗? 问
您好,异地办公交税一般来说是正常的,因为很多大的集团型公司,他们都是集中办公,但是分公司、子公司遍布全国各地。所以您无需担心,祝您工作愉快。 答
老师,跨年收到手续费专用发票,这个账务处理应该是 问
借:银行存款 贷:财务费用 答
用友建立年度帐册时出现黄色感叹号 问
您好,上班后联系用友客服,这个是要打上软件对应版本的补丁 答
老师,您好,计提工资和发放工资怎样做分录,有个税,社保
答: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
老师,请问我计提工资是上月计提下月发放工资,我上月计提了8万,其实上月应该计提7万的,那我这个月怎么做分录呢
答: 多计提的冲销了就可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提工资,社保,发放工资怎么做分录
答: 您好 借:管理费用-社保费 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:银行存款
树林学会计 追问
2019-01-22 20:17
树林学会计 追问
2019-01-22 20:17
汪老师 解答
2019-01-22 20:18