- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-04-04 21:08
您好
借:管理费用-社保费
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:银行存款
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你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2022-12-13 14:34:51
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资,贷其他应付款社保公积金
2022-03-17 19:09:19
您好
借:管理费用-社保费
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借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
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2022-04-04 21:08:14
你好,多计提的红冲,少计提的补计提
2020-06-18 08:55:24
你好,发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 补提借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2024-01-12 22:44:55
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洋嘟嘟~ 追问
2022-04-04 21:11
bamboo老师 解答
2022-04-04 21:11
洋嘟嘟~ 追问
2022-04-04 21:18
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洋嘟嘟~ 追问
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洋嘟嘟~ 追问
2022-04-04 21:37
bamboo老师 解答
2022-04-04 21:39