送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-22 13:11

12月: 
借:库存商品 
借:应交税金-进项税金 
贷:应付账款   
月末不用处理,应交税金进项结转下年抵扣

Hanna 追问

2019-01-22 13:30

怎么结转呢?老师可以告诉我分录吗?

三宝老师 解答

2019-01-22 13:43

你年度账结转下年怎么结转,这个科目就这么结转啊,一般像用友软件都是在系统管理里面做结转上年余额

Hanna 追问

2019-01-22 13:45

我是自己做的,我的进项发票还没认证的

三宝老师 解答

2019-01-22 13:49

没有认证不影响做账,手工账的话,直接将应交税金期末余额作为下年的期初余额

Hanna 追问

2019-01-22 13:50

好的

Hanna 追问

2019-01-22 13:50

有个个人所得税在贷方这个要转吗?

三宝老师 解答

2019-01-22 13:57

你1月交了就平了,余额作为下年的期初余额

Hanna 追问

2019-01-22 13:58

好的,谢谢老师

三宝老师 解答

2019-01-22 14:02

不客气,祝你工作愉快

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12月: 借:库存商品 借:应交税金-进项税金 贷:应付账款 月末不用处理,应交税金进项结转下年抵扣
2019-01-22 13:11:22
对的是的,是这么做的,但是这个待认证是应交税费,待认证 不是三级科目。
2022-04-06 07:45:29
你好 就借 应交税费——进项税 期末结转到 应交税费——未认证进项税里面就行了
2023-10-27 17:01:59
你好,这个不用,待认证进项税额月末不要转到转出未交增值税
2020-06-12 17:25:48
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-01-23 15:38:42
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