送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-12 17:25

你好,这个不用,待认证进项税额月末不要转到转出未交增值税

香菇凉 追问

2020-06-12 17:27

就只是进项、销项转吗?

庄老师 解答

2020-06-12 17:29

你好,要的,应纳税=销项--进项,最后转,借应交税费--应交增值税(转出未交),贷应交税费--未交增值税

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你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
您好,转出的科目是进项税额
2020-06-12 12:02:51
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
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