22年12月份进项税和销项税忘记结转到未交增值税里面了,导致进项税和销项税有余额,现在1月份可以补计提结转吗?还是必须要在12月份计提?

玻璃心
于2023-03-15 17:59 发布 802次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-03-15 18:00
直接在12月计提就是了哈,不影响负债表
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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