送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-16 15:59

你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款 
借:银行存款  贷:其他应付款

等风来 追问

2019-01-16 16:04

这是他们以前遗留下来的,还有余额,所以我就沿用了,老师,现在人家就拿个收据过来要钱,我怎么做账户处理啊

小惑老师 解答

2019-01-16 16:05

你先调一笔账, 
借:其他应收款、贷:其他应付款 
就给你写个收据就可以,这个就是你代收的

等风来 追问

2019-01-16 16:11

老师,我上边的其他应付款是保险公司,你的其他应收和应付分别对应的是什么啊

小惑老师 解答

2019-01-16 16:13

其他应收-保险还是你之前挂的,其他应付款-个人

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同学你好,其他应收款后面无法挂项目,需要自己添加项目资料,有项目名称核算选择对应正确的即可,出纳把钱又转到各个项目负责人手上,账务处理,借,其他应收款-项目负责人,贷,其他应收款-出纳。项目明细应该按姓名挂账,各个项目负责人到会计哪儿去报账合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的话 应该是借 银行存款 贷 其他应收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能这样挂着了。
2018-06-08 11:07:19
是否改变出资结构,以前是甲出资50万元(还没有付款)、乙出资50万元(付款20万元)
2017-06-30 11:04:01
你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
2022-04-14 11:49:51
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