公司转备用金到到出纳哪儿,出纳和会计都是做的四个项目的得备用金和账,出纳又把备用金转到各个项目负责人,各个项目到负责人又到会计这儿来报账,会计做账的时候公司转到出纳的钱 借:其他应收款 贷:银行存款 其他应收款后面无法挂项目呢?有项目名称核算怎么办?出纳把钱又转到各个项目负责人手上,怎么账务处理,项目明细应该怎么挂账?各个项目负责人到会计哪儿去报账合不合理?
HF芳
于2021-04-30 10:15 发布 1002次浏览
- 送心意
晓枫老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好; 要开票哈。 专家要开票给你们做账的; 不然母公司那边是无法税前扣除的
2022-04-14 11:49:51

你好,您上面分录做错了借银行存款,贷其他应收款
借:银行存款 贷:其他应付款
2019-01-16 15:59:51

你好,验资后又转出,只能是挂账其他应收款的
2018-07-25 10:44:28

您好!一般是计入借预付账款。
2018-05-25 15:18:27

你好,现金做为备用金,挂账其他应收款,通常情况下是本单位员工领用了,需要收回的,因此挂往来。
2018-05-08 21:37:27
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