送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-15 13:17

同学 您好 
请问您计提的时候分录怎么做的

cactusxj 追问

2019-01-15 13:19

就是您刚才给我说的借:管理费用-办公费 贷:应付账款-预提应付账款

bamboo老师 解答

2019-01-15 13:21

收到发票 不付款 
借:应付账款-预提应付账款 
贷:应付账款 
付款 
借:应付账款 
贷:银行存款等

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相关问题讨论
同学 您好 请问您计提的时候分录怎么做的
2019-01-15 13:17:36
是的,用以前年度损益调整科目做
2019-05-29 15:05:25
您好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款——暂估 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-04-18 14:18:53
你好 冲掉之前的分录 按发票做账 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019-07-02 16:00:07
你好,既然是其他应付款,那应当是付款才是,怎么还会收款呢?
2019-07-01 18:32:21
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