上个月采购原材料水煤浆,发票还未到,做估价处理时多估了,这个月发票来了,怎么做账务处理呢
粗暴的电灯胆
于2019-01-14 10:04 发布 575次浏览
- 送心意
康老师
职称: 中级会计师
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没关系,暂估跟实际有差异是正常的,你只要把暂估数冲掉,按照正确的发票数重新入账就可以了
2019-01-14 10:23:48

您好,这个月收到发票,一般情况下,先根据发票做分录,借原材料10000,贷现金或者银行存款等科目10000,再做借原材料负数10000,贷应付账款(暂估)负数10000。
2019-01-13 20:11:43

你好 上个月做暂估 本来发票来了 冲暂估分录 上月分录不变金额负数即可 然后在根据发票入库入账
2019-03-29 11:24:21

你好!做红字分录冲减之前的计提的分录,然后按正确金额入账就好
2019-07-01 16:48:06

你好同学:
暂估入库的在本期反向冲掉,收到发票后重新正常做入库即可
2021-04-09 15:32:56
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