老师,上月材料未开发票,也忘记做暂估入库了,材料已经领用了,所以导致原材料有负的,这个月发票来了应该如何处理呢?
小黎????
于2019-09-16 13:29 发布 1124次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-16 13:29
你上月的能反结账吗
反结账最好修改了,暂估入库
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您好,不开发票,暂估入库,等发票开了再调整就行。
2017-12-24 09:55:37

可以
你们实际购入b的他没有给你发票
借原材料贷应付-b
2020-06-11 12:54:19

你上月的能反结账吗
反结账最好修改了,暂估入库
2019-09-16 13:29:37

不用。等收到发票时再处理就好。
2020-02-29 00:11:23

您好,生产部门或其他部门需要领用材料的,填制领材料单,交仓库部门,仓库部门进行登记,相关单据一份留存仓库,一份领料部门,一份传递财务部门。
2017-01-19 01:29:02
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小黎???? 追问
2019-09-16 16:49
郭老师 解答
2019-09-16 16:51