送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-12 10:08

同学 您好 
分录书写正确

可心 追问

2019-01-12 10:12

借:管理费用―工资     10000 
     贷:应付职工薪酬工资8000 
             其他应付款―社会保险 (个人)1500 
             其他应付款―住房公积金(个人)300 
             应交税金―应交个人所得税200

可心 追问

2019-01-12 10:13

老师,您看这样对吗?

bamboo老师 解答

2019-01-12 10:14

这样写一笔的话 您应付职工薪酬工资8000怎么结平呢?

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相关问题讨论
同学 您好 分录书写正确
2019-01-12 10:08:55
提社保、公积金 借:管理费用---职工薪酬 贷:应付职工薪酬【企业社保】 贷:应付职工薪酬【企业公积金】 支付社保、公积金、个税 借:其他应付款【个人社保】 借:其他应付款【个人公积金】 借:应交税费---个人所得税 借:应付职工薪酬【企业社保】 借:应付职工薪酬【企业公积金】 贷:银行存款 分录做的对吗?个人社保、公积金提取是体现在管理费用—职工薪酬里,那么个人这一部分是否汇算清缴时不能在所得税前扣除? 个人所得税在汇算清缴时也要提出来补交企业所得税?
2017-08-30 13:16:12
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好 你上面的分录就可以这样来做的 。
2020-07-13 09:21:54
其他应付款4000这个是什么钱
2019-04-18 15:59:38
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