送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-11 23:47

应该去修改你九月份的申报表,你不应该进项转出,申报错了,应该12月份

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相关问题讨论
应该去修改你九月份的申报表,你不应该进项转出,申报错了,应该12月份
2019-01-11 23:47:38
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-01-20 20:16:29
开了红字信息表去税务局申报,不要转出
2019-07-16 23:56:45
同学,你好 你11月的申报表需要更正申报
2023-01-13 14:11:26
同学 您好 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
2019-01-08 19:09:51
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