送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-12-10 13:52

您好,这样是可以的呢

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根据《增值税专用发票使用规定》的规定,如果9月份开具的专用发票红冲后,重新开具十二月份的发票,不能放在九月份的入账中。因为,根据《增值税专用发票使用规定》规定,开具发票后,不得改变、红冲、作废,所以九月份的发票已经作废,不能放在入账中。 拓展知识: 《增值税专用发票使用规定》规定,发票必须保存完整,不得擅自涂改、篡改,也不得擅自红冲、作废,以免影响发票的真实性,影响税收管理。因此,对开具发票的企业,应当严格遵守《增值税专用发票使用规定》的规定,妥善保管发票,以免造成不必要的损失。
2023-03-02 14:57:10
就是在这个月开红字发票
2023-08-11 11:37:09
你转出吧,3月不用处理吧
2017-03-28 14:07:50
您好 请问抵扣有没有单独做一笔分录
2024-01-14 12:17:27
不是这个样子的,比方说啊,你九月份开了一个发票,如果说你是在9月30号之前,9月31号或者是之前,你可以直接作废,那如果说变成10月1号,那这种情况就只能冲红。
2022-02-18 14:13:15
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