送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-11 12:45

您好 
请问您发什么业务 现在是要调整么

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相关问题讨论
您好 请问您发什么业务 现在是要调整么
2019-01-11 12:45:31
那我之前挂应收,那就冲应收是吗
2019-04-10 08:46:54
重分类至应收账款借方 调表不调账
2020-01-08 10:38:19
应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合 计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数 预收账款项目应根据应收账款所属明细科目贷方余额合计 数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; 应付账款项目应根据应付账款所属明细科目贷方余额合计 数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; 预付账款项目应根据应付账款所属明细科目借方余额合计 数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列
2017-02-19 10:38:07
你好!你这些有余额的都用现金冲减。
2017-12-18 15:42:26
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