送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-07-03 15:30

你好 1.应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备贷方余额(或者 +坏账准备借方余额) 
2.预收账款=应收账款贷方余额+预收账款贷方余额 
3.应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额 
4.预付账款=应付账款借方余额+预付账款借方余额

白开水 追问

2019-07-03 15:42

资产负债里没有预收帐款和预付帐款!怎么办?

答疑苏老师 解答

2019-07-03 15:45

你好 没有的话 可以并入应收和应付

白开水 追问

2019-07-03 15:47

怎么个计算方法?

答疑苏老师 解答

2019-07-03 15:49

你好 预付借方余额 就是应付借方

白开水 追问

2019-07-03 16:07

比如:应收账款期初额借方2000,期未额借方3000,预收账款期初额0,期未额贷方1500,应收账款怎么填写?应付账款无余额,预付账款期初额借方为3000,期末额借方为5000,应付账款怎么填写?

答疑苏老师 解答

2019-07-03 16:11

你好 应收账款期初 2000 应收账款期末余额为1500  应付期末借方5000 期初3000

白开水 追问

2019-07-03 16:18

是不是应该填应收为正数2000,1500,应付为负数5000,3000?

答疑苏老师 解答

2019-07-03 16:18

你好 是的 你的理解正确

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相关问题讨论
你好 按这个来填写
2018-12-10 16:59:20
你好如下图
2017-03-13 14:41:33
“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
您好,编制资产负债表,填写“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”这四个项目时,大家经常会混淆不清,在这里特别总结了以下四个公式来帮助大家更好的区分对应明细账户的借方或者贷方余额,如下所示: 1、 资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额(假定不考虑坏账准备) 2、 负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额 3、 资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额 4、 负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额+“预付账款”明细账户贷方余额 为了帮助大家加深记忆,在以上四个公式的基础上总结了以下的“五言”口诀。如下所示: 两收合一收,借贷分开走。 两付合一付,各走各的路。
2016-12-03 19:50:46
你好,是的,是这样的
2019-03-21 14:58:46
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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