送心意

小罗老师

职称中级会计师

2019-01-10 17:04

亲爱的学员,您好!很高兴为您解答,回复如下:
年底时做如下分录
借:应交税费-销项 
贷:应交税费-进项 
贷:应交税费-转出未交增值税
祝您学习愉快!

*燕* 追问

2019-01-10 17:08

老师那进项税额转出贷方有余额,和应交增值税~转出未交增值税和未交增值税都有余额用不用做账务处理?

小罗老师 解答

2019-01-10 17:22

您好,详细处理如图,祝您学习愉快!

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亲爱的学员,您好!很高兴为您解答,回复如下: 年底时做如下分录 借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 贷:应交税费-转出未交增值税 祝您学习愉快!
2019-01-10 17:04:55
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
1月份补结转就可以 这个几乎没啥影响
2020-02-07 08:35:45
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-20 21:44:17
你好!是不是已经折旧完了,如果折旧完了就不用计提了。 如果还没有折旧完是应该继续折旧。
2018-05-16 11:50:16
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