您好老师,我上次听老师在讲课中提到,年底了要把进销项要结平,只是提了一下没有具体说该如何做,现在年底了我不知道这账务处理该如何做,能帮帮我吗?谢谢!

*燕*
于2019-01-10 16:58 发布 647次浏览

- 送心意
小罗老师
职称: 中级会计师
2019-01-10 17:04
亲爱的学员,您好!很高兴为您解答,回复如下:
年底时做如下分录
借:应交税费-销项
贷:应交税费-进项
贷:应交税费-转出未交增值税
祝您学习愉快!
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亲爱的学员,您好!很高兴为您解答,回复如下:
年底时做如下分录
借:应交税费-销项
贷:应交税费-进项
贷:应交税费-转出未交增值税
祝您学习愉快!
2019-01-10 17:04:55
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
1月份补结转就可以 这个几乎没啥影响
2020-02-07 08:35:45
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-20 21:44:17
你好!是不是已经折旧完了,如果折旧完了就不用计提了。
如果还没有折旧完是应该继续折旧。
2018-05-16 11:50:16
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*燕* 追问
2019-01-10 17:08
小罗老师 解答
2019-01-10 17:22