- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-03 14:35
还有我就是将每个月外账实际交的税费我直接出到应交税费-未交增值税(借方)科目去了,另外之前去开进项票那部分(走账)就出到应交税费-应交增值税-进项税额(借方)去?这两项做法妥当不,谢谢
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你好,只需要每月根据增值税应纳税额,做未交增值税的期末结转的
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-01-03 14:18:41

你好 你实际是想做什么业务的账。 你在调整 往年业务吗
2020-11-09 17:16:29

你好!这个看你打算留哪个了,另外要看下这2个科目是借方余额还是贷方余额
2021-08-23 10:55:45

年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
2020-12-25 14:40:14

您好,可以这样处理。
2016-12-21 14:00:36
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