小规模纳税人19年1月申报时发现一张18年11月开错的5%发票,应该怎么申报,是先冲红后再重新开。还是不作废直接申报缴税。申报表第4、6项填不了。
不安的石头
于2019-01-10 12:43 发布 800次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

先申报,后开红字发票就可以
2019-01-10 12:45:57

你好!
12月份冲减可以,1月份冲红不可以了
2019-01-06 19:24:48

您好,这种情况下,需要到税务局去进行非正常申报了。
2019-01-12 22:28:31

你这个不是开红字再开蓝字吗,咋会交税,不会,这个相互抵减啊,你开蓝字金额大于红字?
2020-06-11 09:05:39

您好!这个你只能先去找税务局,让他给你核定5%的税率先申报。然后本月开红字冲减
2019-01-04 17:05:27
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