老师,我们是一般纳税人,5月开了专票品名开错了价税合计是11609,6月冲红后重新开了一张价税合计是13118.17,结果7月申报6月增值税的时候发现,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上,怎么才能账目跟申报表的收入一致?

米菲
于2020-07-13 21:30 发布 961次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-13 21:32
先按错误这个去申报,,原来6月冲红发票的开错了,6月增值税的申报表,跟开票金额对不上, 你不是根据开错这个去申报吗,那你咋申报通过的?
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