你好老师,请问下,19年12月份公司开了一张发票,到了20年红冲发票,重新开了一模一样的税率和金额,申报增值税申报表的时候发现这个月需要缴纳这笔税,增值税申报表应该怎么填写不缴纳这笔?

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于2020-06-11 09:03 发布 1689次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-11 09:05
你这个不是开红字再开蓝字吗,咋会交税,不会,这个相互抵减啊,你开蓝字金额大于红字?
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你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
你好,你们单位需要缴纳增值税吗?
2023-07-12 10:17:58
你这个不是开红字再开蓝字吗,咋会交税,不会,这个相互抵减啊,你开蓝字金额大于红字?
2020-06-11 09:05:39
您好,是直接冲销收入是吗
2024-02-02 22:45:42
你好,当月的正数销售额加上负数销售额在附表一里面填写的。
2022-08-18 10:17:00
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