送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-10-21 13:44

你好,开证书发票了吗?

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:45

在哪开了?

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:46

第一次碰这种问题

东老师 解答

2023-10-21 13:47

我的意思是按照红字发票金额和正数发票金额相抵以后的金额申报的

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:56

我提交申报就这样的了

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:56

是不是哪里填错了?

东老师 解答

2023-10-21 13:56

你是不是红字比正数发票多

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:57

这是报表

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:57

需要怎么申报?

东老师 解答

2023-10-21 13:57

负数得需要去税务申报,自己无法载电子税务局申报

哈喽&花园新村店 追问

2023-10-21 13:58

好的,谢谢老师

东老师 解答

2023-10-21 13:59

不客气,帮忙给个五星好评

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
你好,开证书发票了吗?
2023-10-21 13:44:45
这种情况的话,你得需要去税务局。
2022-04-09 15:02:54
增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。
2023-03-07 19:16:06
 3月份的增值税要按红冲之前的申报
2024-04-03 14:28:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...