增值税申报的,就是小规模纳税人,去年12月开的增值税专用3%的,今年六月红冲了,红冲按的3%的,但是今年的是1%,增值税申报表不知道怎么填了

毀若亦 ♡
于2023-07-10 14:25 发布 493次浏览
- 送心意
罗雯老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,在专票填入红冲金额,就是负数金额。
2023-07-10 14:43:32
这个只有去税务大厅才能申报,自行申报审核通不过。
2022-04-13 20:47:30
学员,小规模纳税人今年1月申报去年10到12月多交了增值税,今年3月退回增值税、附加税,首先应当填写《增值税、消费税发票选择采用简易办法的通知书》,并附上纳税人身份证复印件,向税务机关提出多退少补。多退少补的税额,可分录为应税收入中“税额错报增加”,科目为“2221.03.09 税收减免”;税金科目为“2241.03.09 税收减免”,发生额在多退少补的增值税及附加税的金额中。此外,多退少补的税额需加以说明,如多退少补的金额有200元,需在账簿和账单中注明“多退少补200元”二字。
拓展知识:小规模纳税人填报税收申报表时,如果发生多退少补,应在填报税收申报表的“收入费用清单”科目,增设多退少补的科目,并分别将多退少补的金额报送给当地税务机关,由当地税务机关核定确认。
2023-03-20 12:18:30
按照规定,一般纳税人的1%发票在增值税纳税申报表中应该填写“冲减增值税销项税额”,你需要在3月份的1%发票上填写“冲减增值税销项税额”金额,将其与1月的发票金额相减,即可得出最终的增值税销项税额。
2023-03-21 15:42:14
只有去大厅申报了,自行申报审核通不过了
2022-04-13 20:48:20
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