送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-07 19:16

增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。

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增值税红冲是企业按照税法规定,减少或调整支付的税费,申报增值税时,应当填报负数。例如:企业预缴了增值税1500元,上半年实际纳税额只有600元,企业应当在申报增值税时,填报应缴的增值税为600元,增值税红冲为-900元。
2023-03-07 19:16:06
这种情况的话,你得需要去税务局。
2022-04-09 15:02:54
您好。是进项转出少了。是进项转出少了,还是什么?
2022-10-08 10:11:08
这里一定要特别注意,一正一负发票,你必须要明确分明两者的种类,有哪些收税实体,以及各自的金额,才便于清楚的申报认定税款。
2023-03-14 16:47:30
如果合计销售金额是正数的,只要按照正负数加减后填写申报就好,如果合计是负数需要去税局申报
2019-06-18 11:56:40
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