我们19年11月份开了一张出口货物的普通发票,当月申报税时对这笔款申报了出口减免,今年2月份又把发票作废重新开过了,金额不变,我需要作废19年11月份的增值税申报表吗
好好
于2020-03-16 09:38 发布 507次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-03-16 09:39
不用,这次的申报表里红冲就可以了
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您好,跨月只能红字冲回。
2021-04-11 11:08:20

不用,这次的申报表里红冲就可以了
2020-03-16 09:39:43

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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好好 追问
2020-03-16 09:42
朴老师 解答
2020-03-16 09:44