有个发票12月底开的,要在1月冲红。那么12月帐怎么做呢?按正常收入做,账挂到应收账款,等到1月发票冲红后再冲掉这笔账吗?
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于2019-01-08 17:11 发布 1271次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,是的,12月份按正常发票入账,1月份红冲。
2019-01-08 17:13:50

1月份开具冲红发票的时候做账:
借:以前年度损益调整
贷:对应科目
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
如果你12月份做收入的冲减 那么你开票数字和账上收入数字就不匹配了
2020-01-06 11:15:58

你好 你这个都跨年了 你后面会收到发票吗? 那你21年5月之前 必须要取得合理发票不然就得调整了
2021-01-25 16:41:07

你好,实际收到材料是做暂估入账,实际发票到时冲回暂估重新入账,其他时间不冲
2017-06-08 16:45:22

你好,可以在2019年发现的时候把之前暂估的分录冲销
2019-01-23 10:14:31
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