送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-08 17:31

你好   但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。

小余 追问

2021-01-08 17:36

我在12月的账上就不用先做冲红分录,1月开了冲红发再做,是吗

meizi老师 解答

2021-01-08 17:38

 你好 是的。  因为你12月都没有作废处理。 那么1月开票 你才能做红冲分录处理的 

小余 追问

2021-01-08 17:50

好会影响当期的收入的

meizi老师 解答

2021-01-08 17:57

 你好 是的。   会影响收入的 

上传图片  
相关问题讨论
你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
2021-01-08 17:31:44
不可以的,你开错的发票没有作废,是需要申报增值税的
2021-01-08 17:43:10
你好,按没有作废的金额申报
2016-11-04 10:15:28
你好 这个找下你当地税局帮你删除下
2019-08-22 15:32:49
红字发票作废后重开 还能导入原红字信息表
2019-10-28 10:05:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...