12月开的发票出的发票有误未作废,在1月再冲红,我在12月的账上可以先做一笔冲红分录,税就是待转销项税可以吗,等1月开了红字发票,再把税转入销项,可以吗
小余
于2021-01-08 17:11 发布 1592次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-08 17:31
你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
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你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
2021-01-08 17:31:44

不可以的,你开错的发票没有作废,是需要申报增值税的
2021-01-08 17:43:10

你好,按没有作废的金额申报
2016-11-04 10:15:28

你好 这个找下你当地税局帮你删除下
2019-08-22 15:32:49

红字发票作废后重开 还能导入原红字信息表
2019-10-28 10:05:07
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