送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-01-08 17:43

不可以的,你开错的发票没有作废,是需要申报增值税的

小余 追问

2021-01-08 17:52

好的,谢谢

辜老师 解答

2021-01-08 17:54

好的,客气,帮到你就好

小余 追问

2021-01-08 18:01

不好意思,还有问题,这是因为是12月,必需跟对方应收账款对上,审计需要发询函,还有其他办法吗

辜老师 解答

2021-01-08 19:08

你可以让审计不对这一笔金额进行函证的

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你好 但是你12月开票了 没有作废你是会产生增值税的缴纳的。 你是月报的话。 还得先缴纳税费。然后 1月红冲 冲增值税的处理。 到时申请抵减或者退税的。
2021-01-08 17:31:44
不可以的,你开错的发票没有作废,是需要申报增值税的
2021-01-08 17:43:10
你好,按没有作废的金额申报
2016-11-04 10:15:28
你好 这个找下你当地税局帮你删除下
2019-08-22 15:32:49
红字发票作废后重开 还能导入原红字信息表
2019-10-28 10:05:07
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