请问2019年1-10月有一笔收入已开票,2020年1月公司决定冲销19年收入,即19年12月冲销收入,但发票在1月红冲,这样12月怎么做账务处理呢?
兰酱
于2020-01-06 10:48 发布 1164次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-01-06 11:15
1月份开具冲红发票的时候做账:
借:以前年度损益调整
贷:对应科目
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
如果你12月份做收入的冲减 那么你开票数字和账上收入数字就不匹配了
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1月份开具冲红发票的时候做账:
借:以前年度损益调整
贷:对应科目
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
如果你12月份做收入的冲减 那么你开票数字和账上收入数字就不匹配了
2020-01-06 11:15:58

1、企业收到专项拨款时,
借:银行存款
贷:专项应付款
2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目,
借:在建工程
贷:银行存款
应付职工薪酬
3、工程项目完工形成长期资产的部分,
借:专项应付款
贷:资本公积---资本溢价
4、对未形成长期资产需要核销的部份
借:专项应付款
贷:在建工程”等科目
5、拨款结余需要返还的,
借:专项应付款
贷:银行存款
2019-04-28 15:06:40

无票收入是负数!先跟专管员沟通好才能开!
2019-07-02 08:02:07

同学,你好
21年,你分录怎么做的?
2022-04-07 10:13:41

不太明白,能否写个会计分录?
2020-04-22 11:50:20
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