老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

分期支付技术服务费,付款时未收到对方开的发票如何做分录?收到发票后又如何做?
答: 付款时借预付账款,贷银行存款。发票到借管理费用等 贷预付账款或应付账款
签了一份技术服务合同一年120000,分12期付款每月付12000,对方后期分别开了3张发票,付款时和收到发票时如何做账?
答: 每月付款时,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到客户开的一张延期支票(未到期)用于支付往来货款的,如何做分录?同时收到对方开的一张延期支票(仍未到期),用于预付账款,这种如何做分录?
答: 你好!收到延期支票还制作应收账款处理,到账在冲减应收账款


Lyhn 追问
2019-01-05 11:08
徐阿富老师 解答
2019-01-05 11:08