送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-03 21:08

你好,红冲发票需要做收入负数,结转成本负数 
又开具了正确的发票,就做收入分录,结转成本分录 
因为正数,负数刚好抵消了,就不需要把成本,收入发生额结转到本年利润 的

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你好,红冲发票需要做收入负数,结转成本负数 又开具了正确的发票,就做收入分录,结转成本分录 因为正数,负数刚好抵消了,就不需要把成本,收入发生额结转到本年利润 的
2019-01-03 21:08:23
你好,把你做的结转分录删除就可以了
2017-05-18 16:26:54
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2021-11-13 16:06:28
同学你好 这个可以的
2024-06-24 14:08:12
您好!各个产品的单价变了,总金额不变? 但是成本票不是对方开给你们的吗?你们怎么会重开发票呢?
2024-06-24 14:04:04
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