购买车间饮水机2000元,计入什么费用啊 问
你好,那个计入固定资产,折旧计入管理费用-折旧费 答
老师我们公司是做催收的,然后现在要缺发票,要找第3 问
开啥都不行的,都是属于虚开发票。只能找自己真实的业务往来单位开哈 答
老师,资本公积-股本溢价和资本公积-其他资本公积 问
股本溢价,投资者实际出资超过其在企业注册资本或股本中所占份额的部分 其他资本公积,权益法下被投资单位除净损益外的其他权益变动(如其他综合收益)。 - 以权益结算的股份支付在等待期内确认的金额 答
老师,500万元以下设备器具一次性税前扣除政策什么 问
意思是做的固定资产才能一次扣除,办公品不存在折旧的问题,直接计入费用了 答
老师,我们老板拿了一张去年的物业管理公司的代收 问
您好,入账,汇算清缴调增处理 答

上月做暂估入库的,这月是不是开红字冲消,还是上月做暂估入库的商品,如果本月有票回来了就直接做库存商品,没有发票的才用做红字冲消呀
答: 上个月暂估的,这个月到票后,冲销暂估,然后按发票金额入账
上月做暂估入库的,这月是不是开红字冲消,还是上月做暂估入库的商品,如果本月有票回来了就直接做库存商品,没有发票的才用做红字冲消呀
答: 这块不是有明确的规定,我认为,在发票到的时候红冲再凭发票入账比较好
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果五月份暂估了库存商品(收到发票的没有暂估入库、没有收到发票的暂估入库),做借库存商品,贷应付账款-暂估。借发出商品,贷库存商品,然后这个月把上个月暂估的红冲做正确的,这个月收到五月份和六月份的部分发票,结转成本的时候做借主营业务成本,待发出商品,发出商品会出现负数。这是怎么回事
答: 那老师,比如我五月份收到发票200,未收发票50,我暂估借库存商品50,贷应付账款-暂估50,借发出商品50,贷库存商品50,还是说发出商品250,贷库存商品250,

