老师:税差是用不含税计算还是用含税计算 哪个更合 问
这个更准确是吧 答
关于开具出口发票,怎么看报关单上的型号,开发票规 问
你好,这个报关单上有呀,你照着写就可以啦 答
之前会计交接过来的账,累计折旧里面有个车子,余额 问
如果看不到账,这块有什么办法处理吗? 答
老师怎么查企业中征码 问
老师在哪里输入的 答
老师,景区发放年终奖,这样做账可以吗 问
您好,这个不可以的,要先计提,借:管理费用-工资奖金 另外,工资是要实发的,用往来科目对冲是没有实发,不能税前扣除的哦 答

职工购买社保和公积金每月计提工资的分录怎么写呢?
答: 计提/发放工资时:借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——五险(个人承担部分) 其他应收款——公积金(个人承担部分) 应交个人所得税 银行存款(实发数) 缴纳社保 借:管理费用—各种保险 (单位承担部分) 贷:应付职工薪酬—保险 借:应付职工薪酬—保险 其他应付款(五险)(个人承担部分) 贷:银行存款(社保银行扣款) 缴纳公积金 借:管理费用—住房公积金(单位承担) 贷:应付职工薪酬——公积金 借:应付职工薪酬—公积金 其他应收款—公积金(个人承担部分) 贷:银行存款 (公积金银行扣款)
每月计提工资、社保、公积金,但只交了社保、公积金,未发工资的分录怎么做计提时:借:管理费用-社保、公积金、工资 ,贷:应付职工薪酬-社保、公积金、工资缴纳社保、公积金时:借:应付职工薪酬-社保、公积金 , 贷:银行存款、其他应收款-社保、公积金(个人部分)那么未发的工资怎么处理
答: 你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,李老师,每月计提的工资社保和公积金的会计分录怎么写?谢谢
答: 会计分录 (1)计提工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金 (3)交纳社保时: 借:管理费用--社保(公司承担) 借:管理费用--公积金(公司) 借:其他应付款--社保(个人) 借:其他应付款--公积金(个人)) 贷:银行存款





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