老师,我9月份暂估了管理费用226万借:管理费用---暂估费用 贷:其他应付款---xx。但是11月份冲减时,管理费用是负数。想问下是什么原因,该怎么处理呢
PRITF
于2018-12-28 18:44 发布 700次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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