你好,我的一个公司股东是两个自然人和一间公司,然 问
您好,是转的投资款吗 答
老师好,工资扣完个税6.27元,应发5055.73元,但实发50 问
借应付职工薪酬工资0.03 借管理费用工资-0:03 答
老师。我本期租房收入,六十几万,请问怎么确认收入? 问
同学你好! 你收到的 租房收入 对应的 租赁期 是什么时候,能说一下吗 答
请问一下,农业种植专业合作社,业务主要是种植雪莲 问
收购的增值税按1%,所得税正常按5% 答
有没有精通工厂成本的全面预算和分析的老师,可否 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师您好 前两月把进项做成了销项 这个月红冲之后 销项增加了 那个缴税哪里也增加了 这个怎么弄呢
答: 你可以带上公章去税务部门进行更正申报
九月份开了一百万,进项有七十万,到了十月份进项不够,能把九月份开超的红冲吗,红冲完还需要缴税吗
答: 你好,10月份把9月份的红冲,红冲的是10月份的收入与税额,9月份还是需要正常纳税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,上月有份销项税票没能正常作废,现在只能红冲,但红冲的已缴增值税税额和附加税额能抵减红冲当月的增值税税额和附加税税额吗?
答: 您好,可以的,用当月蓝字发票的增值税-红冲的发票的销项税 报税的
老师,公司当月购进货物当月也有销售货物,但未进行勾选进项抵扣,增值税按销项税额缴纳了,现因为收不到货款,要红冲未抵扣进项,货物已销售大部分了,红冲的进项跟销售有关系吗?
1月采购设备100进项13,销售200,销项26,2月缴纳了增值税和附加税。3月全部冲红,重新开100进项13,但是销售发票开成零税率226。这样分录怎么写啊?
1月采购设备100进项13,销售200,销项26,2月缴纳了增值税和附加税。3月全部冲红,重新开100进项13,但是销售发票开成零税率226。这样分录怎么写啊?






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