- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-09-03 10:03
您好,可以的,用当月蓝字发票的增值税-红冲的发票的销项税 报税的
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是的,就是你说的那样子
2024-06-28 08:43:28
同学,可以抵减,直接按你实际缴纳的减
2019-03-22 13:10:00
你好,是的,是这样的
2023-07-05 11:46:00
按实际交的增值税计算
2023-03-14 15:30:21
你好,进项税额大于销项税额不用交增值税,不用计提附加税,已经计提可以冲销掉
2019-05-11 18:24:06
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