老师,我们是卖电梯和安装电梯的,安装的时候包工包 问
那个计入劳务成本-材料费 答
我公司是来料加工企业,以前开具的发票商品名称是: 问
你好,仍然是劳务*加工费 答
老师,小规模,旅游行业,这个征收率是按1%来算对吧!开 问
是的,就是那样子的哈 答
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报 问
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。 答
老师,先发货的,增值税和所得税都要确认收入? 问
您好,是的,做无票收入 答

我司第一次出口退税申报,资料税务还在审核中,请问我是否需要交纳本月应退税额相应的附加税? 谢谢!~
答: 城建税以实际缴纳的增值税为计税依据(教育费附加同),出口退还增值税的,不退还已缴纳的城建税和教育费附加
我们企业是生产型出口企业,我可以退税的时候可以做最大退税额,然后再没有出口的月份,做一个免抵税额出来,然后只交附加税呢?还有,是出口退税申报的时候开普票啊?还是出口当月开普票,谢谢!
答: 同学你好 出口退税开零税率普票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
出口退税是按五步法计算,请问出口退税这块应退税额是多少
答: 你这里2的退税 正常可退税金额为150*13%=19.5,对应的进项税额为13,退税和销项均为13%,不存在免抵退也没有留抵,退税金额为13










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