送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2018-12-09 16:30

你好,你具体业务是什么? 这个分录是成立的 但是还需要结合具体业务。

追问

2018-12-09 16:35

我们公司暂时没有收入,但是有管理费用,应该怎么做

追问

2018-12-09 16:36

银行存款都做的预收预付,里面没有钱,管理费用该怎么记账

答疑苏老师 解答

2018-12-09 16:38

你好 这个管理费用是用什么支付的

追问

2018-12-09 16:38

现金啊,老板直接支付的

答疑苏老师 解答

2018-12-09 16:39

那就是 借管理费用 贷其他应付款 老板

追问

2018-12-09 16:39

可是我不能直接计现金啊,现金从哪里来啊

答疑苏老师 解答

2018-12-09 16:41

你好,不是老板出的钱吗?你们哪来的现金

追问

2018-12-09 16:41

好的,我就直接借管理费用贷其他应付款啦

追问

2018-12-09 16:43

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2018-12-09 16:43

是的 祝同学工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理费用-个人社保 负数 贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59
就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...