送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-07 15:07

借:预付账款120
贷:银行120
借:管理费用-办公费100
银行20
贷:预付

橘子汽水呀 追问

2018-12-07 15:08

所以11月不能计入费用吗?老师

佟老师 解答

2018-12-07 15:10

是的,你不是12月份收到的发票吗

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相关问题讨论
你好,需要在12月29号做收入分录,1月11号做收款分录。
2024-04-15 18:56:24
学员您好,12月份预提费用 借:管理费用 贷:其他应付款
2022-01-07 14:46:32
同学你好 可以正常做的
2022-12-05 14:50:34
不用了,你后面直接把发票附在后面就行了,不用单独做账。
2022-01-13 14:13:10
可以的,没问题的哈
2024-01-23 17:53:18
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