出口开的普票,C&F报关,报关单上的运费是暂估的。 1、普票入账:借:应收账款(C&F出口当月第一天汇率折算为人民币金额 借:主营业务收入(FOB价折算为人民币金额) 其他应付款-出口运费 2、支付运费入账: 借:其他应付款-出口运费 贷:银行存款 (差异部分冲减或过加主营业务 收入) 请问老师,以上分录正确吗,收到货运公司发票时又如何入账呢

地平线上
于2026-03-06 10:57 发布 12次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-03-06 11:00
你好会计分录是对的,这个发票我们不可以做账,我们是代付得
相关问题讨论
可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入
2020-03-11 16:15:31
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
你好!借应收账款,贷主营业务收入
然后借银行存款 贷应收账款。
2017-08-22 15:58:24
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