送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-15 13:23

您好,计入 
借:预付账款 
贷:银行存款

絮语 追问

2026-03-15 14:16

收到发票时,进项税怎么弄?要红冲现在这个预付账款,重新录吗?因为制造费用我也提过了?完整分录是什么

刘艳红老师 解答

2026-03-15 14:17

收到发票 
借:管理费用-租金 
应交税费-进项 
贷:预付账款

絮语 追问

2026-03-15 14:40

红冲之前的发票,按照你现在给的新的分录,税额一次性冲销

刘艳红老师 解答

2026-03-15 14:41

你是前面暂估房租了,是吧

絮语 追问

2026-03-15 14:56

付款付10万,合同就是这个

刘艳红老师 解答

2026-03-15 14:57

如果前面暂估入账了,收到发票冲暂估,再用发票入账就行

刘艳红老师 解答

2026-04-02 11:08

如果你前面暂估了费用,收到发票红冲,再做正数分录就行,如果没有暂估就先计入预付账款,收到发票再做借:制造费用或管理费用贷:预付账款

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相关问题讨论
您好,计入 借:预付账款 贷:银行存款
2026-03-15 13:23:38
你好无法的就不要入账
2025-05-23 16:04:07
同学你好 对的 这个不用的
2022-02-22 10:20:17
你好,可以直接附在12月份的帐里。
2022-01-12 11:44:18
你好,一般是冲销,但如果这个成本是实际发生了,是不能冲销了,没有发票话入账后在汇算清缴时要做纳税调增的
2022-01-03 16:36:29
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