(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

10月份支付12月办公租赁费,并与10月收到发票,如何做账?
答: 你好,10月份付款 借预付账款 贷银行存款
2018年7月份租赁厂房 预付租金5000元,年租金为10万元,10月份开具10万元发票,支付4.5万元。7、8、9月份如何记账,10月份及往后如何记账
答: 你好,上述问题由我来为你解答
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
答: 10月 做 借 预付账款/其他应收款 9000 贷 银行存款/库存现金 9000 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 (备注发票见11月凭证或者复印发票做附件) 11月收到发票 11月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000 12月 复印11月发票 12月物业费 借 管理费用/销售费用-物业费 3000 贷 预付账款/其他应收款 3000
9月份按照合同支付物业公司10—12月的房屋租赁费30000元,10月份收到物业公司开来的增值税专用发票。9月 10月 分别的账务处理是什么?谢谢
老师,你好。在实际账务处理中按年缴纳的办公室租赁费、物业费应不应该按月分摊?如果需要按月分摊,2月份租赁的办公室,4月份收到租赁发票及物业管理发票并付款,2月3月并未做账务处理,4月份应该如何处理?





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